索引号 | 001008009005033/2022-137901 | ||
组配分类 | 部门预算 | 发布机构 | 市港航和口岸管理局 |
生成日期 | 2022-05-17 | 公开方式 | 主动公开 |
一、365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局概况
(一)主要职能
1、365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局主要职能
(1)组织编制并实施港口总体规划、港区控制性详细规划。组织拟订并实施港航、口岸发展规划和反走私工作规划。
(2)组织拟订并实施航道、水路货物运输、港口物流及水路交通建设(不含陆岛交通码头)等专项规划。参与起草有关地方性法规、规章草案,拟订或制定规范性文件和政策。负责港航行政审批、行政执法工作。负责港航信用体系建设。
(3)负责水运建设市场、水运工程建设项目、水运工程质量和安全生产的监督管理工作(不含陆岛交通码头) 。
(4)依法实施航道管理工作。负责与航道有关的建设工程航道通航条件影响评价的审核工作。负责涉航建筑物事中事后监督管理。负责航道保护范围的划定。
(5)负责港口行政管理工作。负责港口规划、岸线使用和项目投资管理。负责港口经营市场的监督管理。负责港口安全生产和应急管理工作。依法履行港口设施保安工作职责。
(6)负责水路货物运输管理工作。负责水路货物运输市场、水路货物运输辅助业务的监督管理工作。督促指导水路货物运输企业及船舶管理企业安全生产管理工作。组织协调关系国计民生物资紧急运输。
(7)负责引航、地方船舶检验管理工作。
(8)负责拟订港航科技发展规划,组织实施重大港航科技项目,推进港航领域科技创新能力建设。负责港航、口岸和反走私信息化建设。督促指导港口及其岸线生态保护及修复、行业企业节能减排和污染防治工作。
(9)负责协调口岸管理工作。负责拟订口岸开放和口岸查验机构设置审理计划并组织实施。负责口岸基础设施、功能建设和开放项目的审查、报批工作。协调推进口岸管理服务建设,优化口岸通关服务。
(10)负责反走私综合治理工作的组织协调、指导和监督检查。
(11)负责协调推进舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地建设等相关工作。
(12)完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。
(13)职能转变。优化水路交通运输体制机制,构建权责协同、运行高效、管理一体化的格局。深化“最多跑一次”改革,进一步简化港航审批和口岸查验等流程,全面优化营商环境。全面推行国际航行船舶进出境“一单多报”,实现通关“无纸化”,打造口岸通关便利自贸试验区样板。推进水路交通运输供给侧结构性改革,着力降低物流业成本。进一步增强水路交通领域科技创新能力,推动互联网、大数据、智能化与行业的深度融合,大力培育新技术、新业态、新模式。
(二)单位预算单位构成
从预算单位构成看,365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局单位预算包括:365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局本级预算。
二、365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局2022年单位预算安排情况说明
(一)关于365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则, 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含财政专户管理资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局2022年收支总预算16189.49万元。
(二)关于365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局2022年收入预算情况说明
365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局2022年收入预算16189.49万元,比上年执行数增加14319.45万元,增长765.73%,主要一是年度工资调增因素,基本机动经费同比增加500万元,二是政府采购主体变更,特别采购引航服务专项经费同比增加13680万元。
其中:一般公共预算拨款收入16189.49万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入(不含财政专户管理资金)0万元,0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结转结余0万元,占0%。
(三)关于365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局2022年支出预算情况说明
365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局2022年支出预算16189.49万元,比上年执行数增加14319.45万元,增长765.73%,主要一是年度工资调增因素,基本机动经费同比增加500万元,二是政府采购主体变更,特别采购引航服务专项经费同比增加13680万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2013.65万元、社会保障和就业支出50.19万元、卫生健康支出21.65万元、交通运输支出14054万元、住房保障支出50万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出1239.67万元,占7.66%;公用支出72.82万元,占0.45%;项目支出14877万元,占91.89%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。
结转下年0万元。
(四)关于365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局2022年财政拨款收支总预算16189.49万元。收入包括:一般公共预算拨款收入16189.49万元;支出包括:一般公共服务支出2013.65万元、社会保障和就业支出50.19万元、卫生健康支出21.65万元、交通运输支出14054万元、住房保障支出50万元。
关于365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局2022年一般公共预算当年拨款16189.49万元,比上年执行数增加14319.45万元,增长765.73%,主要一是年度工资调增因素,基本机动经费同比增加500万元,二是政府采购主体变更,特别采购引航服务专项经费同比增加13680万元。
2.一般公共预算当年拨款情况
一般公共服务(类)支出2013.65万元,占12.44%;社会保障和就业(类)支出50.19万元,占0.31%;卫生健康(类)支出21.65万元,占0.13%;交通运输(类)支出14054万元,86.81%;住房保障(类)支出50万元,占0.31%;
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务1190.65万元,主要用于365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局的基本支出。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理(项)事务823万元,主要用于365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局反走私经费、通关中心经费等其他项目支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)33.46万元,主要用于365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局按机关养老保险制度规定应由单位缴纳的基本养老保险支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.73万元,主要用于365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局按机关养老保险制度规定应由单位缴纳的职业年金支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务16.70万元,主要用于365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局缴纳行政单位基本医疗保险缴费支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务4.95万元,主要用于365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局公务员医疗补助经费支出。
(7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)14054万元,主要用于365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局工资福利支出、日常商品和服务支出、个人及家庭的补助、单位专项支出及政府投资项目支出。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务49.92万元,主要用于365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局按规定比例缴纳住房公积金。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务0.08万元,主要用于365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局按房改政策规定向职工发放租金补贴。
(六)关于365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明
365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局2022年一般公共预算基本支出1312.49万元,其中:
人员经费1239.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费72.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)关于365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局2022年政府性基金预算支出情况说明
365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)国有资本经营预算
365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。
(九)关于365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局2022年“三公”经费预算数为9.50万元,比上年预算数减少85.05万元,下降30.43%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数下降100%。主要用于局本级机关人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据外事部门及疫情防控要求暂不安排因公出国(境)事宜。
2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算5万元,比上年预算数增长100%。主要用于接待外来单位人员工作联系、港航和口岸招商推介、招商引资客商接待及上级部门调研检查等支出。增加的主要原因是在降低港航事业中心的公务接待费同时,部分增加了港航和口岸局预算,总体公务接待费下降24.27%。
3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算4.50万元,比上年预算数下降50%。其中:公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.50万元,主要用于单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是经车改办批准1辆公务用车划拨给港航事业中心。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局本级机关运行经费财政拨款预算72.82万元,比上年预算减少72.22万元,下降49.79%,主要是机关事业单位紧缺高端人才经费及编外用工经费纳入人员经费核算。
2.政府采购情况
2022年365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局政府采购预算总额17.42万元,其中:政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.12万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局共有车辆1辆,其中:机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆,业务用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2022年365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款14877万元,一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入:本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
7.其他收入:预算单位在以上收入之外取得的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。
8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.XX(类)XX(款)XX(项):指……。
16.XX(类)XX(款)XX(项):指……。
500001 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧港航和口岸管理局(本级)2022年单位预算.pdf